Faktúra DF056/21
Dátum vyhotovenia: 8.2.2021
Faktúra doručená: 8.2.2021
Číslo zmluvy: 8628/2019_2
Dodávateľ
MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18
921 01 Piešťany
IČO: 35743565
Odberateľ
TRENČIANSKE MÚZEUM V TRENČÍNE
Mierové námestie 46
912 50 Trenčín
IČO: 34059199
Názov položky:
Vyúčtovanie elektriky 1.1.2021-31.1.2021 - Hrad, 8765.39 EUR
Názov položky:
Vyúčtovanie elektriky 1.1.2021-31.1.2021 - TM, 551.5 EUR
Názov položky:
Vyúčtovanie elektriky 1.1.2021-31.1.2021 - Karner, 315.31 EUR
Názov položky:
Vyúčtovanie elektriky 1.1.2021-31.1.2021 - NM-PM, 58.1 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
9 690,30 EUR
ceny sú vrátane DPH