Faktúra DFK020/21
Dátum vyhotovenia: 6.12.2021
Faktúra doručená: 6.12.2021
Číslo zmluvy: ZoD 54/2021
Dodávateľ
Kalorim s.r.o.
Nesluša 759
023 41 Nesluša
IČO: 50625781
Odberateľ
TRENČIANSKE MÚZEUM V TRENČÍNE
Mierové námestie 46
912 50 Trenčín
IČO: 34059199
Názov položky:
Rekonštrukcia kotolne a rozvodov v budove Podjavorinského múzea v NM - NM-PM, 103430.02 EUR
Názov položky:
Školenie obsluhy - NM-PM, 360 EUR
Názov položky:
Revízna kniha - NM-PM, Príj.č.:, 168 EUR
Názov položky:
Revízne správy, prevádzkový poriadok, PDK, bezp. nariadenia - NM-PM, 600 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
104 558,02 EUR
ceny sú vrátane DPH