Faktúra DF085/23
Dátum vyhotovenia: 6.2.2023
Faktúra doručená: 10.2.2023
Číslo zmluvy: 764/2014
Dodávateľ
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s.
Kožušnícka 4
911 05 Trenčín
IČO: 36302724
Odberateľ
TRENČIANSKE MÚZEUM V TRENČÍNE
Mierové námestie 46
912 50 Trenčín
IČO: 34059199
Názov položky:
Spotreba vody, vodné 4.1.2023-2.2.2023 - Hrad, 81.85 EUR
Názov položky:
Spotreba vody, stočné 4.1.2023-2.2.2023 - Hrad, 202.8 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
284,65 EUR
ceny sú vrátane DPH