Faktúra DF020/24
Dátum vyhotovenia: 12.1.2024
Faktúra doručená: 17.1.2024
Číslo zmluvy: 9600437333
Dodávateľ
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské Nivy 44/a
82511 Bratislava
IČO: 35815256
Odberateľ
TRENČIANSKE MÚZEUM V TRENČÍNE
Mierové námestie 46
912 50 Trenčín
IČO: 34059199
Názov položky:
Vyúčtovanie elektriky 1.12.2023-31.12.2023 - Katov dom, 298.26 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
298,26 EUR
ceny sú vrátane DPH