Faktúra DF021/26
Dátum vyhotovenia: 23.1.2026
Faktúra doručená: 26.1.2026
Číslo objednávky: 402/25
Dodávateľ
HAGARD:HAL, spol. s r.o.
Pražská 9
949 11 Nitra
IČO: 50111990
Odberateľ
TRENČIANSKE MÚZEUM V TRENČÍNE
Mierové námestie 46
911 01 Trenčín
IČO: 34059199
Názov položky:
Elektroinštalačný materiál, 139 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
139,00 EUR
ceny sú vrátane DPH