Faktúra DF038/24
Dátum vyhotovenia: 17.1.2024
Faktúra doručená: 22.1.2024
Číslo zmluvy: 764/2014
Dodávateľ
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s.
Kožušnícka 4
911 05 Trenčín
IČO: 36302724
Odberateľ
TRENČIANSKE MÚZEUM V TRENČÍNE
Mierové námestie 46
912 50 Trenčín
IČO: 34059199
Názov položky:
Spotreba vody, vodné 13.10.2023-10.1.2024 - NM-depozitár, 9.31 EUR
Názov položky:
Spotreba vody, stočné 13.10.2023-10.1.2024 - NM-depozitár, 10.15 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
19,46 EUR
ceny sú vrátane DPH