Faktúra DF297/25
Dátum vyhotovenia: 16.5.2025
Faktúra doručená: 19.5.2025
Číslo objednávky: 148/25
Dodávateľ
HAGARD:HAL, spol. s r.o.
Pražská 9
949 11 Nitra
IČO: 50111990
Odberateľ
TRENČIANSKE MÚZEUM V TRENČÍNE
Mierové námestie 46
911 01 Trenčín
IČO: 34059199
Názov položky:
Materiál pre potreby opravy EZS TN hrad, 74.98 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
74,98 EUR
ceny sú vrátane DPH