Faktúra DF642/23
Dátum vyhotovenia: 26.9.2023
Faktúra doručená: 2.10.2023
Číslo zmluvy: 764/2014
Dodávateľ
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s.
Kožušnícka 4
911 05 Trenčín
IČO: 36302724
Odberateľ
TRENČIANSKE MÚZEUM V TRENČÍNE
Mierové námestie 46
912 50 Trenčín
IČO: 34059199
Názov položky:
Spotreba vody, vodné 17.8.2023-21.9.2023 - NM-PM, 16.52 EUR
Názov položky:
Spotreba vody, stočné 17.8.2023-21.9.2023 - NM-PM, 81.03 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
97,55 EUR
ceny sú vrátane DPH