Faktúra DF654/22
Dátum vyhotovenia: 3.10.2022
Faktúra doručená: 3.10.2022
Číslo objednávky: 232,238,241,244,254/2022
Dodávateľ
SEKO Trenčín s.r.o.
Hollého 928
911 05 Trenčín
IČO: 36314323
Odberateľ
TRENČIANSKE MÚZEUM V TRENČÍNE
Mierové námestie 46
912 50 Trenčín
IČO: 34059199
Názov položky:
Údržbársky materiál - TM, Príj.č:, 169.6 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
169,60 EUR
ceny sú vrátane DPH